岗位职责: 1、协助部门领导完善公司内部审计相关工作、实施年度审计工作计划; 2、负责完成公司年度内控自我评价工作,包含但不限于编制内控评价工作 底稿,汇总相关内部控制缺陷等; 3、结合公司业务特点和发展需求,配合相关部门全面开展公司内部各审计 相关项目,包含不限于财务收支和内控审计、对外投资和对外担保审计、业绩快 报及关联交易审计等; 4、完成部门领导交办的其他事宜。 任职要求: 1、大专及以上;财务或管理专业优先; 2、1年以上财务审计相关工作经验; 3、审计管理知识、财务知识知识、熟悉上市审计流程;电脑文书作业软件等; 4、领导能力、沟通协调能力、问题解决能力、口头/文字表达能力、优秀的职业道德。
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