到岗时间:不限
工作职责:
1、贯彻执行稽查监管部的各项工作计划内容,确保部门工作目标完成;
2、按照部门分工计划,做好内部审计、专项检查实施方案的起草,落实审计监管实施,撰写审计检查报告和进行后续审计检查工作,并做好审计整改事项的跟踪复查;
3、负责做好审计、监管项目资料的分类、整理、归档等工作;
4、协助做好专项审计调查工作;
5、协助做好集团各采购项目招投标现场评标议标、会议纪要等监督管理工作;
6、协助做好集团各单位项目内部验收监督管理工作。
任职要求:
1、审计、财务、企业管理等专业本科及以上学历,有公司内审工作经验优先;
2、熟悉企业审计业务流程;
3、熟练使用办公软件和审计方法,较强的数据、信息整合能力;
4、良好的沟通能力和学习能力,敬业精神和团队协作意识;
5、不断提高自身素质,遵守内部审计职业道德、具备良好的职业操守。
求职提醒:求职过程请勿缴纳费用,谨防诈骗!若信息不实请举报。